Семинары


13 дек

Годовой отчет: отчитываемся за 2017 год и учитываем изменения НК РФ в 2018 году

 

   Лектор:

   К.э.н., аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании 

 Ольга Анатольевна ШАРКАЕВА

Тезисы выступления:

1. История становления отношений «налогоплательщик - государство» в России. Постановление ВАС № 53 от 12.10.2006. Постановление ВАС № 25 от 23 июня 2015 г. Введение новой статьи части I  НК РФ - что теперь необходимо учитывать.

2. Деловая цель как критерий действительности сделки. Необоснованная налоговая выгода: исключаем риски. Способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности - новые критерии контролеров. Понятие взаимозависимости контрагентов с точки зрения налогообложения. На что теперь обратят внимание контролеры с учетом позиции  Верховного суда РФ в 2017 году.

3. Налог на прибыль организаций

Экономическая обоснованность и документальное подтверждение  расходов. Статья 252 НК РФ - проблемы практического применения в 2017 году. Требования к документальному оформлению расходов в целях налога на прибыль.

Дебиторская задолженность: сомнительная и безнадежная. Как избежать ошибок в классификации. Создание резервов по сомнительным долгам  в бухгалтерском и налоговом учете.

Порядок признания убытков.

Что необходимо учесть при формировании учетной политики.

Последние разъяснения Минфина России и ФНС России по сложным вопросам исчисления налога на прибыль организаций.

4. НДС:

  • Порядок принятия к вычету и восстановление НДС по предоплатам: учет у поставщика и покупателя.
  • Период предъявления НДС к вычету в различных ситуациях.
  • Практика применения счетов-фактур: расширен перечень случаев, когда организация обязана выставить счет-фактуру, вести книгу покупок и книгу продаж; дополнен перечень обязательных реквизитов счета-фактуры.
  • Корректировочный счет-фактура: когда и при каких условиях выставляется. В чем разница между «корректировкой» и «исправлением».
  • Вычеты: применение вычетов в отдельных ситуациях (командировочные расходы, приобретение и ликвидация основных средств и др.).
  • Ведение раздельного учета «входного» НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций. Применение правила 5 %.
  • Сложные вопросы формирования налоговой базы с учетом разъяснений налоговых органов и арбитражной практики.

5. Задаток, обеспечительный платеж, независимая гарантия: сходства и различия, налоговые последствия. Как не переплатить налоги?

6. Штрафные санкции, скидки, премии . Как влияют условия заключенных договоров на налоговые последствия (НДС, налог на прибыль организаций)?

7. Сделки с недвижимым имуществом. Особенности налогообложения у продавца и покупателя.

8. НДФЛ.

Что необходимо проконтролировать? Предоставленные вычеты, выплаты при увольнении - учитываем позицию уполномоченных органов. Налогообложение отдельных выплат. Вопросы формирования формы  6-НДФЛ и 2-НДФЛ в свете разъяснений контролирующих органов.

9. Иные изменения законодательства, актуальные на момент проведения семинара.

10. Ответы на вопросы слушателей семинара.

Слушатели семинара получают раздаточный материал от лектора! 

 

 Место проведения: уточняется

Время проведения: с 10:00 до 17:00. Регистрация с 9:00

Предварительная регистрация обязательна:

т/ф (3852) 229-536

 Антропова Инесса, Ветчинкина Татьяна

Стоимость участия - 3000  рублей

При участии 2-х и более человек от одной организации стоимость - 2500 рублей 

*в стоимость входит: кофе-брейк, именной сертификат участника, раздаточный материал от лектора

Спешите! Количество мест ограничено лектором!


Запись на семинар

Ваше Ф.И.О. (полностью) *
Город *
Организация
Номер телефона *
Интересующий Вас семинар *
Вопросы и пожелания

« Пред. Перейти к списку След. »